Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pressupost municipal 2025


Banner 1

Banner 2


UNA APROXIMACIÓ


El Pressupost Municipal és la principal eina de planificació i implantació de les polítiques públiques que contribueixen a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. És també una previsió dels ingressos que s’obtenen a través de diverses vies, com els tributs o les transferències corrents, i de les despeses que es preveu tenir per acomplir els programes i serveis municipals. És per definició l'expressió en xifres de les obligacions i dels drets de l'any.


La proposta de Pressupost Municipal per al 2025 és de 66.230.000 €, fet que representa un increment, respecte del darrer pressupost aprovat, al 2023, de prop de 13,5 M€. L’exercici 2025 està marcat per la necessitat de fer front al creixement de la població, dotant la vila de més equipaments i serveis de qualitat, i de buscar solucions a l’emergència climàtica i de l’habitatge. Aquest context fa que el Pressupost per al 2025 hagi de prioritzar les despeses, i faci un important esforç en les inversions amb una partida de 7’6 milions d’euros.


Aquest any, s’ha efectuat una alineació entre aplicacions pressupostàries i els Objectius de Desenvolupament Sostenible descrits a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Aquests objectius busquen l’eradicació de la pobresa, fer comunitats més sostenibles i assegurar la prosperitat per a tothom, entre d'altres.


PRINCIPALS MAGNITUDS


66M€

Pressupost


7,6M€

Inversions


14,7 M€

Aigua, llum i neteja


2,3 M€

Ajudes a la ciutadania i subvencions a entitats.



Banner 1


PRINCIPALS APORTACIONS PRESSUPOSTÀRIES

(Partides que augmenten aquest 2025 respecte de 2023)

+35%

10.894.841 € > 14.744.985 €

Aigua, llum, neteja


+33%

845.491 > 1.120.872 €

Transport públic


+31%

3.857.261 > 5.043.147 €

Medi Ambient


+30%

4.849.878 € > 6.620.919€

Habitatge / Urbanisme

+56%

Administració financera i tributària

         5.222.793 € > 8.144.451 €

Subprograma de patrimoni, projectes i obres


500.000€

                2,04 M€  >2,53 M€

Educació


+300.000€

 3,07 M€  >3,39M€

Cultura


+700.000€

3,6M€ > 4,3M€

Serveis socials


Banner 1


TRES EIXOS D'ACTUACIÓ


1

Fer front a l'emergència de l'habitatge, l'emergència climàtica i el creixement poblacional

L’Ajuntament de Sitges continuarà amb la política de creació d’habitatge social i de suport a la ciutadania en l’accés a l’habitatge, mitjançant el manteniment dels ajuts al lloguer, els ajuts pel pagament de l'habitatge d'inclusió social, la rehabilitació d'habitatges, i posant les bases per a la construcció de 489 habitatges de protecció oficial.
S’incrementen fins a un 98% les inversions en sostenibilitat, amb l’objectiu d’encaminar la vila cap a un model més curós amb el planeta i amb la gent que hi viu. Es destinaran partides per crear refugis climàtics i per a la instal·lació de noves plaques fotovoltaiques.
Aquest pressupost vol atendre també les necessitats que acompanyen el creixement de població que Sitges ha experimentat en els darrers anys, i que situen el municipi per sobre dels 34.000 habitants. Això implica un gran esforç en inversió en equipaments socials i serveis. El creixement en inversió respecte del darrer pressupost aprovat és de 4.830.000€, passant de 2.847.000€ a 7.676.000€.


2

Alineació del pressupost als objectius de desenvolupament sostenible  

L’Ajuntament efectua enguany una alineació entre el Pressupost i els Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per Nacions Unides i proclamats per unanimitat per tots els Estats membres. Són 17 objectius que busquen l’eradicació de la pobresa, protegir el planeta fent municipis més sostenibles i amables per la gent que hi viu i assegurar la prosperitat per a tothom, entre d'altres. S’han d’assolir abans de 2030. L’Ajuntament de Sitges s’adhereix i manté els disset ODS, tot i que les metes de referència local les ha reduït de 169 a 80.
Alineades amb aquests objectius, destaquen 4 grans àrees:

  • Les Persones: Es destina un pressupost de 10,13 M€ a àmbits com la fi de la pobresa, una educació de qualitat o a salut i benestar.
  • El Planeta: 3,9 M€ per projectes d’acció climàtica o protecció de la vida submarina i manteniment de les platges.
  • Prosperitat: 36,6 M€ que serviran per potenciar el treball digne i el creixement econòmic i sobretot les comunitats sostenibles.
  • Pau i Aliances: Es destinen 15,4 M€ a projectes relacionats amb la pau, la justícia i a crear institucions sòlides. Projectes relacionats amb la prevenció i la seguretat, l’organització i atenció ciutadana o a la defensa, assessoria jurídica i patrimoni.


3

Fortalessa i equilibri econòmic

L’Ajuntament de Sitges disposa d’unes finances sanejades, i d’una execució consolidada en els darrers exercicis tant pel que fa a ingressos com a despeses. És gràcies a aquesta fortalesa econòmica, que es pot dur a terme una política de despeses ambiciosa, amb la que poder abordar de forma àmplia les necessitats socials i urbanes del municipi. Les polítiques de despesa més significatives tenen a veure amb habitatge i urbanisme, medi ambient, amb programes relatius al proveïment d'aigua potable, gestió de residus, neteja viària i enllumenat públic, i a l’administració financera i tributària, que s’incrementa en un 56% per l’impacte del subprograma de patrimoni, projectes i obres.


CONSULTA:

Banner 4




INGRESSOS



Els ingressos s’han calculat responent a la capacitat dels recursos del consistori, que es complementen amb la captació de recursos externs, especialment de les aportacions de l'Estat (prop de 15 milions d’euros). El 58% dels ingressos provenen d’aquestes transferències de l’Estat, i de l’impost sobre Bens Immobles, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i l’impost sobre activitats econòmiques.

L’augment de prop de 3 milions d’euros respecte al darrer pressupost aprovat (2023) en impostos directes com l’IBI es deu a l’increment d’habitatges a la vila. Això ha repercutit també en l’augment de prop d’un milió d’euros dels impostos indirectes com l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) també per l’augment de l’activitat en aquest àmbit. 

DESPESES



La previsió de despeses incrementa en 5.775.000 euros respecte el 2023 en matèria de béns corrents i serveis (29.013.000 euros). A neteja viària i recollida, gestió i tractament de residus es destina un total de 12 M€, amb un nou contracte que incrementarà les prestacions i millorarà el servei. En matèria de personal, es preveu un increment de prop de dos milions d’euros, passant de 19.946.000 euros a 21.877.000 €, degut a l’increment retributiu fixat per l’Estat i altres necessitats organitzatives.
Aquests dos capítols de despesa aglutinen els imports que l’Ajuntament destina al manteniment de la seva activitat ordinària. En total són prop de 51 milions d’euros que serveixen per oferir més serveis i de més qualitat.
Les ajudes a la ciutadania, les subvencions a entitats socials, culturals i esportives i les destinades als organismes participats per l'ajuntament, com la mancomunitat Penedès-Garraf, pugen en gairebé un milió d’euros, situant-se per sobre dels 7 milions. Paral·lelament, es manté un fons de contingència de 100.000 euros per a les necessitats i imprevistos. El creixement en inversió és de 4.830.000,00€, passant de 2.847.000,00€ a 7.677.000,00€. Un cop es tingui disponibilitat dels excedents pressupostaris, es podran incorporar noves inversions al Pressupost.




Banner 3